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| 作者 |
: |
程思
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| ISBN |
: |
781093225X
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| 页数 |
: |
297
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| 开本 |
: |
大16开
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| 封面形式 |
: |
简裝本
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| 出版社 |
: |
合肥工业大学出版社
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| 出版日期 |
: |
2005-7-1
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| NT$ |
: |
238
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配送说明: 国际快递 , 海运邮递 。
付款说明: 1. VISA、MASTER線上刷卡 2. 信用卡传真刷卡付款 3.
邮政划拨 4. 银行汇款
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本书包括十四章内容即:概论、审计制度、审计职业道德与法律责任、审计准则与审计依据、审计程序与审计方法等。
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第一章 概论 第一节 审计职能的演变 第二节 审计定义 第三节 审计目标 第四节 审计对象 第五节 审计中的重要概念 第二章 审计制度 第一节 审计制度概述 第二节 政府审计制度 第三节 民间审计制度 第四节 内部审计制度 第三章 审计职业道德与法律责任 第一节 审计职业道德 第二节 审计法律责任 第四章 审计准则与审计依据 第一节 审计准则 第二节 审计依据 第五章 审计程序与审计方法 第一节 审计程序 第二节 审计方法 第六章 审计证据与审计工作底稿 第一节 审计证据 第二节 审计工作底稿 第七章 内部控制及其测试与评价 第一节 内部控制概述 第二节 内部控制的调查与测试 第三节 内部控制的评价 第四节 管理建议书 第八章 审计抽样 第一节 审计抽样概述 第二节 符合性测试中的抽样技术 第三节 实质性测试中的抽样技术 第九章 销售与收款循环审计 第一节 销售与收款循环的特征 …… 第十章 购货与付款循环审计 第十一章 生产循环审计 第十二章 筹资与投资循环审计 第十三章 货币资金与现金流量表审计 第十四章 审计报告 参考文献
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